预决算公开

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2017年部门决算

   

 

第一部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会是主管自治区直属单位党务工作的自治区党委的派出机构,主要职责是指导自治区直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育;指导自治区直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设;协助自治区党委抓好自治区直属各部委办厅局领导班子的思想作风建设;指导自治区直属机关党组织加强廉政建设;指导自治区直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;审批自治区直属机关党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记;领导自治区直属机关各单位机关党的纪律检查工作;领导自治区直属机关工会工作委员会、共青团广西壮族自治区直属机关工作委员会、自治区直属机关妇女委员会等群众组织的工作;加强与外省(区)机关工委的联系及指导本区各地、市、县(区)直属机关工委的工作;完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

(一)中共广西壮族自治区直属机关工作委员会本级;

二)中共广西区直属机关工作委员会党校;

(三)中共广西壮族自治区直属机关纪律检查工作委员会;

(四)中共广西壮族自治区直属机关工作委员会讲师团。

 

 

 

第二部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2017年度部门决算报表

 

 


表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

7088.60

一、一般公共服务支出

 1097.89

二、事业收入

398.50

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 3270.41

四、其他收入

 0.17

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 254.33

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 55.93

 

 

八、住房保障支出

 100.80

 

 

九、其他支出

2293.00

本年收入合计

7487.27

本年支出合计

 7072.37

 用事业基金弥补收支差额

 2.00

结余分配

 

 上年结转

 3.80

年末结转与结余

 420.70

 

 

 

 

收入总计

7493.06

支出总计

 7493.06

     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7487.27

7088.60

 

398.50

 

 

0.17

201

 一般公共服务支出

1099.62

1099.62

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务 

37.73

37.73

 

 

 

 

 

2011101     

  行政运行

20.78

20.78

 

 

 

 

 

2011102

 一般行政管理事务

16.95

16.95

 

 

 

 

 

20132

组织事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

20136

 其他共产党事务支出

1041.89

1041.89

 

 

 

 

0.17

2013601

  行政运行

809.51

809.51

 

 

 

 

0.17

2013602

  一般行政管理事务

232.38

232.38

 

 

 

 

 

205

教育支出

3683.58

3285.08

 

398.50

 

 

 

20508

进修及培训

3683.58

3285.08

 

398.50

 

 

 

2050802

干部教育

3683.58

3285.08

 

398.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

254.33

254.33

 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

254.33

254.33

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

73.80

73.80

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

40.70

40.70

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

139.83

139.83

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

55.93

55.93

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

55.93

55.93

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

36.91

36.91

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

19.02

19.02

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

100.80

100.80

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

100.80

100.80

 

 

 

 

 

2210201 

住房公积金 

100.80

100.80

 

 

 

 

 

229

其他支出

2293.00

2293.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

2293.00

2293.00

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

2293.00

2293.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7072.37

1583.97

5488.58

 

 

 

201

 一般公共服务支出

1097.89

829.32

268.57

 

 

 

20111

纪检监察事务 

37.73

20.78

16.95

 

 

 

2011101     

  行政运行

20.78

20.78

 

 

 

 

2011102

 一般行政管理事务

16.95

0.00

16.95

 

 

 

20132

组织事务

20.00

0.00

20.00

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

20.00

0.00

20.00

 

 

 

20136

 其他共产党事务支出

1040.16

808.54

231.62

 

 

 

2013601

  行政运行

808.54

808.54

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

231.62

0.00

231.62

 

 

 

205

 教育支出

3270.41

370.20

2900.21

 

 

 

20508

 进修及培训

3270.41

370.20

2900.21

 

 

 

2050802

干部教育

3270.41

370.20

2900.21

 

 

 

208

社会保障和就业支出

254.33

227.53

26.80

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

254.33

227.53

26.80

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

73.80

73.80

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

40.70

13.90

26.80

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

139.83

139.83

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

55.93

55.93

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

55.93

55.93

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

36.91

36.91

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

19.02

19.02

 

 

 

 

221

住房保障支出

100.80

100.80

 

 

 

 

22102

住房改革支出

100.80

100.80

 

 

 

 

2210201 

住房公积金 

100.80

100.80

 

 

 

 

229

其他支出

2293.00

 

2293.00

 

 

 

22999

其他支出

2293.00

 

2293.00

 

 

 

2299901

其他支出

2293.00

 

2293.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7088.60

一、一般公共服务支出

18

1097.89

1097.89

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

2869.92

2869.92

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

254.33

254.33

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

55.93

55.93

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

100.80

100.80

 

 

9

 

九、其他支出

26

2293.00

2293.00

 

本年收入合计

12

7088.60

本年支出合计

29

          6671.87

年初财政拨款结转和结余

13

3.33

年末结转和结余

30

           420.06 

一般公共预算财政拨款

14

3.33

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

7091.93

合计

34

           7091.93 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6671.87

1583.79

5088.08

201

 一般公共服务支出

1097.89

829.32

268.57

20111

纪检监察事务 

37.73

20.78

16.95

2011101     

  行政运行

20.78

20.78

 

2011102

 一般行政管理事务

16.95

 

16.95

20132

组织事务

20.00

 

20.00

2013299

  其他组织事务支出

20.00

 

20.00

20136

 其他共产党事务支出

1040.16

808.54

231.62

2013601

  行政运行

808.54

808.54

 

2013602

  一般行政管理事务

231.62

 

231.62

205

 教育支出

2869.92

370.20

2499.71

20508

 进修及培训

2869.92

370.20

2499.71

2050802

 干部教育

2869.92

370.20

2499.71

208

社会保障和就业支出

254.33

227.53

26.80

20805

 行政事业单位离退休

254.33

227.53

26.80

2080501

归口管理的行政单位离退休

73.80

73.80

 

2080502

事业单位离退休

40.70

13.90

26.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

139.83

139.83

 

210

医疗卫生与计划生育支出

55.93

55.93

 

21011

行政事业医疗

55.93

55.93

 

2101101

行政单位医疗

36.91

36.91

 

2101102

事业单位医疗

19.02

19.02

 

221

住房保障支出

100.80

100.80

 

22102

住房改革支出

100.80

100.80

 

2210201 

住房公积金 

100.80

100.80

 

229

其他支出

2293.00

 

2293

22999

其他支出

2293.00

 

2293

2299901

其他支出

2293.00

 

2293

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 1075.52

302

商品和服务支出

 304.71

30101

  基本工资

 468.55

30201

  办公费

 36.82

30102

  津贴补贴

 263.51

30202

  印刷费

 6.57

30103

   奖金

  116.42

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

  76.95

30204

  手续费

 

30106

伙食补助费

  1.63

30205

  水费

  2.15

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 15.88

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 146.42

30207

  邮电费

  12.23

30109

 职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

  2.04

30209

 物业管理费

  2.12

303

对个人和家庭的补助

  203.55

30211

差旅费

  52.91

30301

  离休费

  59.38

30212

因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

  24.16

30213

维修(护)费

  11.21

30307

  医疗费

  2.09

30214

租赁费

  0.20

30309

  奖励金

  1.39

30215

会议费

  0.63

30311

  住房公积金

  102.42

30216

培训费

  1.89

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  14.04

30217

公务接待费

  0.44

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

  3.08

 

 

 

30227

委托业务费

  3.80

 

 

 

30228

工会经费

  16.45

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

  10.98

 

 

 

30239

其他交通费

  77.57

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 49.79

 

 

 

310

其他资本性支出

 0

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 1279.08

公用经费合计

 304.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 65.97

 25.00

 36.79

 0.00

 36.79

 4.18

16.66 

5.24 

10.98

0.00 

10.98 

0.44 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。自治区直属机关工委没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入7493.06万元,其中本年收入7487.27万元, 2016年度决算数增加2266.92万元,增长43.38%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7088.60万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加2277.83万元,增长47.35%,主要原因是自治区财政厅追加给自治区直属机关工委党校新校园建设资金2293万元。

2.事业收入398.5万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:区直工委党校开展培训收费获得的收入。2016年度决算数减少13万元,下降3.16%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数一致。

4.其他收入0.17万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数增加0.04万元,增长30.77%,主要原因是基本户利息收入增加了0.04万元。

5.用事业基金弥补收支差额2万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加2万元(2016年此项数据为0万元),主要原因是:代扣水电费、代扣临时工养老保险费、代扣税金所致。。

6.上年结转和结余3.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加0.07万元,增长1.88%

(二)本部门2017年度总支出7493.06万元,其中本年支出7072.37万元, 2016年度决算数增加2266.92万元,增长43.38%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1097.89万元:主要用于区直机关工委提供一般公共服务的支出。2016年度决算数减少2.87万元,下降0.26%

2.教育类支出3270.41万元:主要用于区直机关工委党校的业务运行支出。2016年度决算数增加1894.48万元,增长137.69%,主要原因是工委党校2017年新校园建设资金增加。

3.社会保障和就业类支出254.33万元:主要用于区直机关工委按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数增加162.12万元,增长175.82%,主要原因是2017年度离退休人员增加工资收入。

4.医疗卫生与计划生育类支出55.93万元:主要用于区直机关工委的医疗保险支出。2016年度决算数增加6.93  万元,增长14.14%

5.住房保障类支出100.80万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加27.28万元,增长37.11%,主要原因是2017年新入编7名干部及原在编人员工资基数提高使住房公积金相应增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加0万元。

7.年末结转和结余420.70万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加416.9万元,增长10971.05%,主要原因是本年度列支结转区直工委党校新校园建设资金405万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2017 年度一般公共预算支出6671.87万元,2016年度决算数增加1861.03万元,增长27.89%其中:基本支出1583.79万元,项目支出5088.08万元。

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2017 年度一般公共预算支出年初预算为2839.03万元,支出决算6671.87万元,完成年初预算的235%

(一)一般公共服务支出1097.89万元,其中:

1.纪检监察事务--行政运行支出20.78万元:主要用于区直机关纪检、监察等事务的日常基本支出。

2.纪检监察事务--一般行政管理事务支出16.95万元:主要用于区直机关纪检、监察等事务的专项工作支出。

3.组织事务支出——其他组织事务支出20万元:主要用于广西领导干部“时代前沿知识”系列讲座支出。

4.其他共产党事务--行政运行支出808.54万元:主要用于区直机关工委本级日常基本支出。

5.其他共产党事务--一般行政管理事务支出231.62万元:主要用于区直机关工委本级专项事务支出。

(二)教育支出--干部教育支出2869.92万元:主要用于区直机关工委党校的日常事务及专项业务支出。

(三)社会保障和就业支出254.33万元,其中:

1.归口管理行政单位离退休支出73.80万元:主要用于工委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理工作公用支出。

2.事业单位离退休支出40.7万元:主要用于工委党校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理工作公用支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出139.83万元:主要用于机关事业单位养老保险缴费。

(四)医疗卫生与计划生育支出55.93万元,其中:

1.行政单位医疗支出36.91万元:用于区直工委本级干部职工的医疗保险支出。

2.医疗卫生与计划生育--事业单位医疗支出19.02万元:用于工委党校的干部职工医疗保险支出。

(五)住房保障--住房公积金支出100.8万元:用于按照国家政策规定向工委干部职工发放的住房公积金。

(六)其他支出--其他支出2293万元:为2017年自治区财政厅追加给我委的区直机关工委党校新校园建设专项经费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1583.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1075.52万元,完成年初预算的118.93%

(二)商品和服务支出304.71万元,完成年初预算的95.52%

(三)对个人和家庭的补助支出203.55万元,完成年初预算的100.65%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,2016年度一致。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.24万元;公务用车购置及运行费支出决算10.98万元;公务接待费支出决0.44 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.24万元,同比减少7.36万元,同比下降58.41%。全年使用财政拨款安排1人次参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计 1人次。开支内容包括:国际旅费、食宿费、交通费等。

(二)公务用车购置及运行费支出10.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.98万元,同比减少10.92万元,同比下降49.86%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,工委本级及3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出10.98万元,平均每辆1.57万元。

(三)公务接待费支出0.44万元, 同比减少0.08万元,同比下降15.38%。国内公务接待批次3批,共37人次,主要为外省兄弟单位人员到我委调研、学习产生的公务食宿费。

(四)“三公”经费2017年年初预算数为65.97万元,本年实际支出16.66万元,完成年初预算的25.25%2016年支出35.03万元,本年同比上年减少18.37万元,降低52.44%。“三公”经费比上年变动原因:一是因公出国(境)较上年减少1人次,7.36万元;二是本年公务用车保有量比上年减少5辆,行政机关实行车改后公务车辆使用减少,运行维护费比上年减少10.92万元;三是公务接待费用比上年减少0.08万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出304.71万元,比2016年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1956.22万元,其中:政府采购货物支出1803.57万元、政府采购工程支出34.39万元、政府采购服务支出118.26万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


【字体:

相关文章

    没有相关内容

网友评论

(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)

网友评论共 0
    • 我支持
    • 我中立
    • 我反对
    该信息所属栏目不允许发表评论!